1、审计计划与执行:独立或作为项目成员执行财务审计、运营审计、合规审计及舞弊调查等各类审计项目;2、内部控制体系建设与评价:识别内部控制缺陷,并提出具有可操作性的改进建议;3、合规性监督与咨询:为业务部门提供内部控制与合规方面的咨询建议,在事前和事中帮助业务部门防范风险;4、沟通与报告:就审计发现与业务部门进行清晰、专业的沟通,准备向审计委员会、管理层汇报的审计工作材料;5、专项工作:参与实施重大项目跟踪审计等特殊任务。
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